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请问,车辆交强保险,分录怎么做?有发票吗?如果发票没来,怎么做分录?谢谢

84785041| 提问时间:2022 09/08 12:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不管有没有发票,借管理费用贷银行存款,都可以这么做, 发票到了之后, 借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的, 借管理费用贷其他应付款。
2022 09/08 12:18
84785041
2022 09/08 13:10
老师,没有发票,银行回单可以直接做管理费用,是吗?
84785041
2022 09/08 13:13
老师,车交强险发票应该有,对吗?
郭老师
2022 09/08 13:14
对的,是的,没有发票的不允许抵扣所得税,账上可以正常做,都有开发票。
84785041
2022 09/08 13:22
老师,1.那年底我不想做调整,发票也没来,只有银行回单,那我直接做借:其他应付款贷银行存款,可以吗? 2.其他应付款借方有余额,可以吗?是借方负数了
郭老师
2022 09/08 13:23
可以的,可以这么做的。
84785041
2022 09/08 13:31
老师,做应付账款科目,可以吗? 还是得总其他应付款挂着?
郭老师
2022 09/08 13:33
可以的可以的,只要是一个往来科目就行。
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