问题已解决

老师,您好。我这边增值税进项税额做好了,销项也做好了,交税的时候,还有结转的时候要怎么做会计凭证?

84785011| 提问时间:2022 09/08 15:33
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022 09/08 15:36
84785011
2022 09/08 15:55
应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 这个金额就是 销项减去进项的差额是么?
易 老师
2022 09/08 15:57
学员您好,是的,对的
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