问题已解决
老师你好 上月开了红字信息表 未收到红票 上月做账 借:应付账款~红字信息表 贷:应交税费~进项税额转出 本月还未申报 已作废上月这张红字信息表 本月是否直接按原分录负数冲回 然后在申报上月报表时 在进项税额转出中扣除这笔
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速问速答你好; 你一开始收到 蓝字发票的时候怎么做账的; 你没有做到成本费用去吗 ? 我好判断
2022 09/09 10:18
84785012
2022 09/09 10:21
负数 借:库存商品
贷:应付账款~暂估
84785012
2022 09/09 10:22
负数 借:应付账款~暂估
贷:应付账款~货款
84785012
2022 09/09 10:23
我们公司把税分开核算了 因为只收到红字信息表还没有收到红票
84785012
2022 09/09 10:23
我这边就是针对收到红字信息表做了一个结转
meizi老师
2022 09/09 10:25
你好; 借库存商品 贷进项税转出; 收到红字发票 ; 借应付账款贷 库存商品; 这样来做账