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我们给供应商开具红字发票,然后做进项税额转出,那么应该在附表2的第20栏填写吗?

84784962| 提问时间:2022 09/12 11:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你开的是红色信息表吧。
2022 09/12 11:27
84784962
2022 09/12 11:27
是的尼,那个税额之前已经抵扣了
郭老师
2022 09/12 11:29
对的,是的。附表二开具的红字信息表一览。
84784962
2022 09/12 11:29
好的,谢谢老师
郭老师
2022 09/12 11:30
不用客气,周末愉快。
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