问题已解决
我们给供应商开具红字发票,然后做进项税额转出,那么应该在附表2的第20栏填写吗?
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你好,你开的是红色信息表吧。
2022 09/12 11:27
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84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/12 11:27
是的尼,那个税额之前已经抵扣了
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/12 11:29
对的,是的。附表二开具的红字信息表一览。
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2022 09/12 11:29
好的,谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/12 11:30
不用客气,周末愉快。