问题已解决

请问客户几年前给我们转的款,但未开票,这种我转营业外收入,是否需要做成未开票收入来缴纳增值税呢?

84785034| 提问时间:2022 09/12 14:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你们是没有向对方送货,所以转为  营业外收入 的 吗? 
2022 09/12 14:36
84785034
2022 09/12 14:40
应该是送货了,只是对方没有要求开发票,对公转的钱,但是现在节税的角度,我就应该默认是没有送货吧?
邹老师
2022 09/12 14:41
你好,既然是送货了,那应当转为无票收入,而不是转为营业外收入的。
84785034
2022 09/12 14:46
无票收入要缴纳增值税是吗?我们是一般纳税人
邹老师
2022 09/12 14:47
你好,无票收入,是需要 缴纳 增值税的
84785034
2022 09/12 14:58
恩,好的,另外一个问题,我们公司有较多的三四年的应收账款,我想做坏账损失,但是我记得坏账损失想要在企业所得税税前扣除必须要有一定的条件是吗?比如:客户公司破产 清算 或者确实无力清偿等相关证明。
邹老师
2022 09/12 14:59
你好,是的,是这样的
84785034
2022 09/12 15:02
那我可以不计提坏账准备吗?现在已经三年了,直接做一次坏账损失,借:资产减值损失 贷:应收帐款,可以吗?
邹老师
2022 09/12 15:04
你好,需要先计提坏账准备,然后确认坏账损失才是的 
84785034
2022 09/12 15:08
好的,知道了
邹老师
2022 09/12 15:09
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84785034
2022 09/12 15:21
如果我12.31日计提坏账,应该在什么时候确认坏账呢?
邹老师
2022 09/12 15:22
你好,确认坏账也是 12月31日啊
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