问题已解决

2021年预估费用发票65万,22年第一月第一笔分录就是冲预估吗,借管理费用-65 贷其他应付-65

84785002| 提问时间:2022 09/12 16:50
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 然后在汇算清缴的时候调整就可以了
2022 09/12 16:51
84785002
2022 09/12 16:51
汇算清缴的时候调整分录是什么
郭老师
2022 09/12 16:51
你好,上面就是汇算清缴调整的分录。
郭老师
2022 09/12 16:52
然后在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额。
84785002
2022 09/12 16:53
除了这两个分录,借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 其他分录是什么
郭老师
2022 09/12 16:54
没有其他的分录这已经是完整的啦。
84785002
2022 09/12 16:57
收到补的发票的时候呢,先暂估,然后收到票的时候呢
郭老师
2022 09/12 16:57
借其他应付款贷以前年度损益调整, 然后再做发票的, 借以前年度损益调整,贷其他应付款
84785002
2022 09/12 16:59
没有以前年度损益调整这个科目,都是未分配利润代替的,收发票 什么分录
84785002
2022 09/12 17:01
收发票应该是借 管理费用 实际借其他应付 然后贷银行存款?
郭老师
2022 09/12 17:07
借其他应付款贷利润分配未分配利润收到发票,借利润分配未分配利润贷其他应付款,这个收到了吗?
郭老师
2022 09/12 17:07
不做管理费用,这是去年的,为什么要做管理费用,做管理费用不就影响今年的利润了?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~