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合并财务报表内部应收、应付票据抵销分录为借:应付票据,贷:应收票据,如果是收到了客户的银承转付给全资子公司,一方作的应收票据,另一方冲减了应收账款,那合并报表的抵销分录怎么做?

84785041| 提问时间:2022 09/13 09:09
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:应收票据,贷:应付票据,
2022 09/13 09:24
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