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老师,今天到一家公司做账,实际发放工资总额30000,实际缴纳社保4000元,其中个人承担1800,公司承担2200,计提和支付的分录都是怎么做
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速问速答借管理费用等工资,单位社保。贷应付职工薪酬。
借应付职工薪酬。贷其他应付款个人社保,银行存款。
借其他应付款个人社保,贷银行存款。
2022 09/13 18:42
84784986
2022 09/13 18:54
单位社保不是只要交的时候才知道银行扣多少吗,那提前计提,怎么算的金额
84784986
2022 09/13 18:56
你说的单位社保是哪个科目
玲老师
2022 09/13 19:00
单位的社保和工资是一样,比如是管理部门的,就计入管理费用了。然后明细科目就用社保。
玲老师
2022 09/13 19:00
单位部分的需要先计提。个人部分是发工资的时候扣。然后一起交到税务局。
84784986
2022 09/13 19:05
那老师今天到一家公司做账,他让我做这个票据,我没搞明白应该怎么做,假如实际发放工资总额30000(上个月工资是这些),实际缴纳社保的票据是4000元(她告诉我其中个人承担1800,公司承担2200)怎么做分录呢
玲老师
2022 09/13 19:08
借应付职工薪酬,单位社保2200,其他应收款款个人社保1800,贷银行存款等。4000
玲老师
2022 09/13 19:09
提计提,时候
借管理费用等,贷应付职工薪酬
发工资。借应付职工薪酬。贷其他应收款。银行存款。
84784986
2022 09/13 19:49
没看明白你写的
玲老师
2022 09/13 19:49
计提发放的分录。具体哪一个没看懂?
84784986
2022 09/13 19:52
借其他应收款个人社保那,那什么时候把其他应收款冲掉呢
玲老师
2022 09/13 19:57
,交个人社保的时候记其他应收款,然后发工资的时候扣下来就平了。我最后给你写的一个分录,和前面那个分录加在一起就是计提和发放两个完整的。
借应付职工薪酬,单位社保2200,其他应收款款个人社保1800,贷银行存款等。4000
提计提,时候
借管理费用等,贷应付职工薪酬
发工资。借应付职工薪酬。贷其他应收款1800。银行存款。
84784986
2022 09/13 20:02
那单位社保2200是上月已经计提完了是吗
玲老师
2022 09/13 20:36
是的。上个月就计提完了。
84784986
2022 09/13 20:57
报销费用的票子是专票,需要怎么处理 增值税纳税申报表里用体现吗
玲老师
2022 09/13 21:08
借费用科目,进项,贷银行
填写表二进项抵扣
84784986
2022 09/13 21:10
老师,如果我上个月没有进项发票也没有销货发票,那这个专票的报销票据要填到申报表吗,还有火车票的报销要填申报表吗
玲老师
2022 09/13 21:17
没有销项可以不抵扣,以后抵扣