问题已解决
公司另外支付给厂家的税点 记入哪个科目呢 没有将这个税点摊销到成本里面 现在跟厂家账出现差额 就是这笔税点
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速问速答你好,比如你本身100,另外给10税点
相当于总金额110开发票给你
所以110按开票金额入账
2022 09/14 11:01
84784956
2022 09/14 11:03
目前没有按照110入账 还是100入账 然后形成差额 就说这笔税点现在怎么处理呢?而且东西都已经销售完了
84784956
2022 09/14 11:04
是说现在这笔税点该如何做账 他们入账的时候 没添加到成本里面 现在东西都已经卖完了 才知道税点没加进去 形成厂家账挂账
陈诗晗老师
2022 09/14 11:08
开票他给你开了多少钱呢?开了100还是110。
84784956
2022 09/14 11:08
开票金额是110元
84784956
2022 09/14 11:09
就是我们实际支付给对方110元 其中货款是100元 10元的税点,但是当时入库人员疏忽 按照成本100元入账了
84784956
2022 09/14 11:11
内账上 如何做账 记入管理费用——办公费 是否可行?
陈诗晗老师
2022 09/14 11:11
那你另外这时的话,你就相当于是入账入少了呀,你就现在就增加你的库存商品成本。
84784956
2022 09/14 11:12
东西都已经卖掉了 也已经结转了
陈诗晗老师
2022 09/14 11:13
那你就直接转到主营业务成本就行了,相当于是你的成本结算少。
84784956
2022 09/14 11:14
成本都是自动结转的
84784956
2022 09/14 11:15
系统自动结转的 直接做一笔分录吗?没有销售 直接就结转成本??能行?
84784956
2022 09/14 11:17
但是这个库存商品 已经没有了
陈诗晗老师
2022 09/14 11:18
就是你现在手动做一个结算的处理,借助业务成本贷预付账款。