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3月留抵2368.06,四月销项110107.93,进项62953.13,四月末是如何做增值税的结转分录?

84784964| 提问时间:2022 09/14 15:05
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税110107.93-62953.13-2368.06 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022 09/14 15:06
84784964
2022 09/14 15:14
我是这样结转的,合规吗?
易 老师
2022 09/14 15:25
没有这样处理,记得增值税明细项目是没有贷方的
84784964
2022 09/14 15:27
那麻烦老师把具体分录带金额发给我下,税是次月缴的。
易 老师
2022 09/14 15:33
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
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