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老师你好去年预提的成本费用 借 其他应付 贷应付账款 单位 今年收到发票了 要怎么做账呀进项税要怎么处理呢

84784981| 提问时间:2022 09/14 16:02
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,冲回去,按照发票重新做账的
2022 09/14 16:02
84784981
2022 09/14 16:05
是2020年预提的费用 2021年的发票冲的 然后2022年的发票冲的2021年进项税要怎么处理呀
84784981
2022 09/14 16:06
有的是普通发票 有的是增值税发票
84784981
2022 09/14 16:07
后面相互冲的是普通发票跟增值税发票 是直接贴上去就可以了还是要重新做账呢 进项税要怎么处理
冉老师
2022 09/14 16:18
是2020年预提的费用 2021年的发票冲的 然后2022年的发票冲的2021年进项税要怎么处理呀 冲回预提,按照本期发票重新入账的
冉老师
2022 09/14 16:18
有的是普通发票 有的是增值税发票 这个没关系的
冉老师
2022 09/14 16:18
后面相互冲的是普通发票跟增值税发票 是直接贴上去就可以了还是要重新做账呢 进项税要怎么处理 建议重新做账的
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