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老师,我们收到货款一张简单汇500000,相当于承兑,贴现之后分录怎么做,贴现之后我们按照合同付供应商50万,贴现的钱要供应商承担,这个分录怎么做

84785006| 提问时间:2022 09/14 16:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好 借银行存款 贷应收账款 借应付账款 贷银行存款
2022 09/14 16:20
84785006
2022 09/14 16:22
那贴现的利息费用呢
84785006
2022 09/14 16:23
收到简单汇贴现,我们贴了利息,这个分录怎么做
冉老师
2022 09/14 16:24
你好 借银行存款 财务费用 贷应收账款
84785006
2022 09/14 16:25
那我付出去,我们只付给供应商扣除贴现的钱,但是记账是应付的款,我们贴现利息要供应商承担了,这个分录是借应付账款,贷银行存款,财务费用负数吗
冉老师
2022 09/14 16:27
是的,你说的很对的
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