问题已解决
老师,我司有生产出口的,有50000美金货+3000港杂费美金,其中已帮客户垫付3000美金港杂费了,可收到的现金是52600美金,少钱了。账目要如何做?我们出口退税报关单金额是50000美金(要开普票做退税的)。
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速问速答同学你好
:账务处理如下:
1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。
借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等
贷:银行存款/应付账款等。
2、出口货物
借:银行存款/应收账款等
贷:主营业务收入
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品。
3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)
主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。
4、收到出口退税款
借:银行存款
贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
2022 09/15 09:42
84785006
2022 09/15 09:56
3000美金我司已垫付给货代,现只收回2600美金,如何做账?
朴老师
2022 09/15 10:06
同学你好
为什么有差额呢
84785006
2022 09/15 10:29
是银行扣款,手续费和审单费,开证行费,这些有扣款
朴老师
2022 09/15 10:32
同学你好
那这个计入费用科目就可以了