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老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师,现在银行扣除了10000的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍?

84785014| 提问时间:2022 09/15 10:10
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 你们是留底进项税退税的话; 做相反分录做即可 ; 对的  
2022 09/15 10:14
84785014
2022 09/15 10:17
老师,我们是当时退了2个月的留底, 请问老师, 现在一次性退回的, 可以直接写总数相反方向吗?还是根据当时发生的2笔分别退回
meizi老师
2022 09/15 10:20
 你好 ;  可以的; 可以做相反分录 ; 按照  退回去的金额 做相反   
84785014
2022 09/15 10:28
比如第一个月 4000,第二个月6000.那么我也是做4000的相反分录%2b 6000的相反分录, 等于完全对应当初做的凭证是吧, 做完后, 正常情况下就是应交税金-应交增值税-进项税 10000 和电子税务局中我们的留底税10000能对应的上
meizi老师
2022 09/15 10:30
 你好;  是的。 就可以了。 就这样 按退款的金额来做   
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