问题已解决
老师,我们购入需要安装的固定资产都是入在建工程了,然后,我们暂估应付别人的款项,这个该怎么走账?
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速问速答 你好; 比如 借在建工程贷应付账款-暂估
2022 09/15 12:34
84784994
2022 09/15 12:36
但是,为什么我们上一个会计,走的是借:其他业务成本,贷:应付账款-暂估?这个是什么意思呢
meizi老师
2022 09/15 12:40
你好; 计入在建工程 ; 怎么会计入其他业务成本 ; 他是在乱做账哦
84784994
2022 09/15 12:44
计入在建工程之后呢,怎么把预估冲掉?
meizi老师
2022 09/15 12:46
你好; 你 借应付账款-暂估 贷应付账款 - 某供应商; 借 应付账款 - 某供应商;贷银行存款
84784994
2022 09/15 12:53
这中间还有个进项税,因为暂估时没法暂估税的,所以,冲的时候,我能不能把上面第一次坐的会计分录给冲销掉,然后做一笔收到发票正确的分录?
meizi老师
2022 09/15 12:54
你好 ; 那你之前意思是不含税计入库存商品了吗
84784994
2022 09/15 12:55
在会计学堂听课时,老师说过,税无法暂估,我不知道这个所谓的暂估是不是就是包括税了?还是不包括?
meizi老师
2022 09/15 13:00
你好; 你 可以 按不含税计入库存商品暂估 ;到时你 进项税 单独做 或者是 收到发票 直接红冲暂估 ;在按发票来做账
84784994
2022 09/15 13:04
如果含税的话,我这样做可不可以,就是借:应交税费~进项税贷,在建工程
meizi老师
2022 09/15 13:08
你好 ; 可以的; 如果之前含税计入了在建工程了