问题已解决
老师,我们购入固定资产,一直还没安装,走的是在建工程,然后后来,就又卖给别人了,那么我该怎么走账呢?
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速问速答你好,这个可以使用了吗?如果可以使用了,你转固定资产,然后在做固定资产清理就可以。
2022 09/15 17:28
84784994
2022 09/15 17:31
那我这样走可不可以?借:其他业务成本 贷;在建工程 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-销
郭老师
2022 09/15 17:32
可以的,可以这么做的。
84784994
2022 09/15 17:35
老师,固定资产清理的话,这个好像是偶然发生的业务,那么,我们销售的话,按照你说的走固定资产清理,会计科目该怎么写呢?
郭老师
2022 09/15 17:35
借固定资产清理累计折旧贷固定资产,借银行存款贷固定资产,清理应交税费、应交增值税销项,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784994
2022 09/15 17:38
你说的这个方法和我刚才说的,他们在交税方面有什么差别吗?因为我那个涉及的是其他业务收入,你这个的话,是营业外收入。请老师分析一下
郭老师
2022 09/15 17:40
你好,没有区别的一样交税。
郭老师
2022 09/15 17:41
你缴纳增值税看第二个分录固定资产的那一个。