问题已解决

老师,一般纳税人施工企业8月份开出去的劳务发票是3%简易征收300万,收到劳务发票200万。请问当月申报纳税时进项税额不可以抵减当月的销项税额吗?不能抵扣的话是不是先留抵,等下个月开具9%工程款时再抵减进项税?感谢好评!

84784967| 提问时间:2022 09/16 09:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,这个200万是对应的简易计税300万的吗。
2022 09/16 09:52
郭老师
2022 09/16 09:52
选择了简易计税,你就进项不允许抵扣了,你是根据收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%,按这个来缴纳
84784967
2022 09/16 10:08
我们下个月开9%专票时,也不可以抵减吗?
郭老师
2022 09/16 10:10
你好,对的是的,不可以的。
郭老师
2022 09/16 10:10
而他是简易计税对应的镜像,没法的。
84784967
2022 09/16 10:18
老师我发个图片你看看这样可对?
郭老师
2022 09/16 10:18
你简易计税是不是没有差额交税啊?
84784967
2022 09/16 10:21
老师,你看有的
郭老师
2022 09/16 10:24
实际抵扣金额没有填写。
郭老师
2022 09/16 10:24
你预缴的可以抵扣的。
84784967
2022 09/16 10:31
把实际抵扣这一栏填写上就可以了是吧?不然多缴税了。感谢老师好评
84784967
2022 09/16 10:33
实际抵扣金额填写后,在主表的哪一栏能看到?
郭老师
2022 09/16 10:37
你好,你填写了实际抵扣金额,然后再去主表填写28蓝就可以的。实际抵扣金额填写第三栏的那个金额就行。
84784967
2022 09/16 10:41
感谢老师,那这个期末留抵对吗?下个月开工程服务9%的销售发票还可以抵减这个期末留抵税吗?
郭老师
2022 09/16 10:42
哦,对的是的正确的可以的。
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