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取得陈列收入,那陈列收入对应的成本是什么,拿什么进项票抵税呢
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速问速答你好,只要不是福利费,招待费,贷款服务,娱乐服务,餐饮服务都可以的,比如你的办公费,维修费、房屋租金都可以抵。
2022 09/16 09:49
84784984
2022 09/16 09:52
是不是不能用货物的进项抵,因为这个货物展示完要卖出去的
郭老师
2022 09/16 09:52
可以啊,只要是允许抵扣的就行。
郭老师
2022 09/16 09:52
增值税抵扣不需要分项目的。
84784984
2022 09/16 09:54
我的意思是完全抵完,比如我进货有进项,但是这个货物展示会有陈列收入,展示时还会售出,卖货也有收入,进项就不够了
郭老师
2022 09/16 10:01
你好,对的似的,你这个发票抵扣了,你以后销售这个业务他就没法抵扣。
84784984
2022 09/16 10:02
那陈列的成本就不是商品喽,该是货价,水电房租之类的
郭老师
2022 09/16 10:03
你好,对的是的,是这么做的。
84784984
2022 09/16 10:05
有个情况比较特殊,我们只是中间商,真正陈列的是我们客户,按道理他给我们开陈列票,我们再开陈列票给我们供应商就能抵扣了,但是他开不出啊
84784984
2022 09/16 10:07
供应商把陈列费给我们,我们再给客户,就是代垫嘛,但是客户不能开专票
郭老师
2022 09/16 10:07
你用其他的进项来抵扣不就可以啦,为什么非得用成本的进项抵扣?
郭老师
2022 09/16 10:07
单位没有办公费吗?你又买了个办公用品都可以抵扣,或者是买个电脑也可以抵扣,水电费的也可以抵扣。
84784984
2022 09/16 10:08
那像这种只是代垫陈列费,真正陈列的是客户,我们可以开陈列专票吗
郭老师
2022 09/16 10:10
代收代付的不可以。
郭老师
2022 09/16 10:10
你只能看你单位的收入。
84784984
2022 09/16 10:11
供应商把陈列收入给我们了
84784984
2022 09/16 10:12
但是实际陈列的是客户,我们把货物给客户算给客户陈列费用
郭老师
2022 09/16 10:12
那你这个具体的是什么业务,实际就是你单位收到的属于你单位的收入,你们单位不需要再支付出去了,是这个意思吧?
84784984
2022 09/16 10:13
供应商把货物给我们,作为陈列费,我们把货又给客户了,也作为陈列费用
郭老师
2022 09/16 10:15
你好,那就是属于你单位的收入。
84784984
2022 09/16 10:19
这个开票不违规吗,正常步奏是供应商把陈列费直接给客户,但他给我们,让我们开陈列发票,然后我们再给了客户
郭老师
2022 09/16 10:19
对的,是的,是这么做的,不违规的。
84784984
2022 09/16 10:22
但是供应商给我们陈列费用,实际没有展示,而是让别人展示,这样可以吗
郭老师
2022 09/16 10:23
可以的,可以这么做的。