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开票软件每年的维护费280还要申报吗

84785043| 提问时间:2022 09/16 16:27
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
这个是可以抵减增值税的呀
2022 09/16 16:28
84785043
2022 09/16 16:29
还要做申报表上当月做出什么处理吗
家权老师
2022 09/16 16:30
是的 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 按这个来填写
84785043
2022 09/16 16:31
当年没有填写 跨年还能填写吗
84785043
2022 09/16 16:34
我公司之前年份支出都没有在电子系统上做处理,跨年了都,可以在今年当月填写吗一起
家权老师
2022 09/16 16:36
哦哦,跨年就不抵减哈.
84785043
2022 09/16 16:37
跨年就不能用了是吗
家权老师
2022 09/16 16:37
是的,跨年就不能用了
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