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老师,我们前期4个月社保是别的公司有带没的,现在扣我们的款,应该怎么做账

84785034| 提问时间:2022 09/18 08:44
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个是当时对方公司代收代付的吧 你们当时需要做 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款   如果这个分录当时没做,现在做的 现在是 借:其他应付款 贷:银行存款
2022 09/18 09:09
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