问题已解决
1.向银行办理已经承兑的商业汇票贴现手续,票面金额为五万元,支付贴现利息450元. 2.向广州购进商品一批计95100元增值税税率为13%,采用汇兑结算方式,款已由银行汇出商品未到. 3.精英急需将票面36160元的商业承兑汇票提前40天向银行贴现,银行利率为月息6‰,款已收到,存入银行 4.售给广州商下商品一批,计价21000元,增值税税率为13%,另一转账支票支付代垫运费400元或已发运货款及运费一并向银行办妥托收结算手续
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速问速答你好,请问你想问的问题具体是?
2022 09/18 16:06
84785014
2022 09/18 16:07
编写会计分录
邹老师
2022 09/18 16:09
你好
1,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
2,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
3,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
4,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
84785014
2022 09/18 16:18
(14)向银行申请面值20000元本票一笔,本票已收到,支付前欠毛巾九厂货款。
(15)向银行申请银行汇票一笔,金额为50000元,收到汇票后,交采购员王某带往天津采购商品。
(16)收到银行转来广州商厦承付货款及运费 24 970元收账通知单,当即入账。
(17)委托银行汇款给北京医药公司10000元,函购药品一批,款已汇出,商品未到。
(18)售给市内百货公司商品一批,计价38500元,增值税税率为13%,货已发
临列社业古西_张,当即存入银行。
84785014
2022 09/18 16:19
老师,这个也是编写一下会计分录
邹老师
2022 09/18 16:19
不同问题,请分别提问,谢谢配合
84785014
2022 09/18 16:24
你好
1,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
2,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
3,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据
4,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款
84785014
2022 09/18 16:24
老师,这个会计分录能不能帮我写上金额?
邹老师
2022 09/18 16:28
你好
1,借:银行存款 49550,财务费用 450,贷:应收票据 50000
2,借:在途物资 95100/1.13,应交税费—应交增值税(进项税额)95100/1.13*13%, 贷:银行存款95100
3,借:银行存款,财务费用 ,贷:应收票据(没有票据期限,无法计算)
4,借:应收账款21000*1.13+400 ,贷:主营业务收入 21000, 应交税费—应交增值税(销项税额)21000*13%,银行存款400
84785014
2022 09/18 16:28
谢谢老师,老师辛苦了
邹老师
2022 09/18 16:29
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。