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一般纳税人,我是购买方,有张专用发票已抵扣勾选,现退货,开了红字发票给供应商,我公司在开了红字发票,增值税申报的时候怎么申报?

84784948| 提问时间:2022 09/19 14:18
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,直接打开增值税申报表表二,填写进项税额转出那一行就可以。
2022 09/19 14:25
84784948
2022 09/19 14:27
供应商收到红字发票,增值税怎么申报?
李霞老师
2022 09/19 14:31
你好,供应商怎么能收到红字发票呢?你应该收到的是红色信息表呀。嗯,你再确定。一下
84784948
2022 09/19 14:56
就如问题,一般纳税人,我是购买方,有张专用发票已抵扣勾选,现退货,开了红字发票给供应商,我公司在开了红字发票,增值税申报的时候怎么申报? 我公司怎么申报,老师您回复的是:直接打开增值税申报表表二,填写进项税额转出那一行就可以 对方也就是我公司的供应商收到我公司开具的红字发票,对方怎么申报增值税?
李霞老师
2022 09/19 15:00
您好,我还是不太理解,是不是错了呀,因为咱们是购买方法,如果说即便是这张发票要开红字发票的话,也应该是你这边来出具红色信息表,你发给供应商,供应商来出具红字发票,我们在做凭证,然后咱填写增值税申报表表二。
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