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老师:本月销售一批货物,因为质量问题产生了0.3%的折让,发票也已经开给了对方,账务上应该怎么处理?

84784950| 提问时间:2022 09/20 17:30
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个因为发票是100%开给对方的,那么你这个可以作为现金折扣来处理 借:财务费用 贷:应收账款
2022 09/20 17:31
84784950
2022 09/20 22:14
王老师:那开出的发票税额怎么处理?
王超老师
2022 09/20 22:23
不需要处理,这个是应收账款,提取那个0.3%的现金折扣,这个应收账款里面已经是包含增值税了
84784950
2022 09/20 22:44
可以把发票作废,按照折扣价格重新开吗?
王超老师
2022 09/21 07:16
可以的,这也是一种处理方法的。这个就是浪费一张发票的
84784950
2022 09/21 09:51
王老师:我能不能开一张折扣金额的应收、收入、销项税、负数 来冲销折扣金额?因为货值高,这一项业务开了6张十万元版发票,作废的话要作废6张。
王超老师
2022 09/21 09:52
这种我就没有遇到过了, 但是根据我的经验,不建议这样处理,因为你要冲那么多的发票,税务局很容易关注你们的
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