问题已解决
老师,供应商来给我们的发票我已经勾选做账了,现在采购说她们弄错了,没给我们折扣,要怎么处理,是他们开红字发票给我吗
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速问速答你好,你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,然后再重新开。
2022 09/20 19:00
84785010
2022 09/20 19:02
老师,我们开怎么开啊,没开过啊,那我已经做成本了,开了后要冲销成本吗?再等她们开给我时再做成本吗
郭老师
2022 09/20 19:07
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
郭老师
2022 09/20 19:08
借预付账款贷
库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
然后再做一个暂估,借库存商品贷应付账款,暂估发票到了之后再红冲暂估在做发票的。
84785010
2022 09/20 19:10
老师,太感谢了,解释的太详细了,谢谢您
郭老师
2022 09/20 19:11
不用客气,工作愉快。