问题已解决

公司7月份还没收到房租费(2022.6-2022.12)发票分录做的是:借:预付账款20 贷:银行存款20 现在8月份收到发票和摊销的时候,应该怎么做帐啊?

84785041| 提问时间:2022 09/21 11:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
六月份到八月份的一次做借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷预付账款。
2022 09/21 11:17
84785041
2022 09/21 11:17
那我想体现收到发票也做一步
郭老师
2022 09/21 11:18
你好,管理费用这个不就是了吗。
84785041
2022 09/21 11:19
但是你管理费用不是只做了6-8月份的吗,不是发票全额入的
郭老师
2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些还没有发生,不能做,当月做,按月分摊,从九月份开始借管理费用,贷预付账款,每个月坐着。
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