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老师之前申报扣款的印花税可以更正申报吗
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速问速答您好,这个是可以的,可以
2022 09/21 22:17
84785016
2022 09/21 22:29
7月份的也可以改吗?在哪里改?我想改计税依据是购销合同可以吗?
小锁老师
2022 09/21 22:33
您好,是可以改的,但是需要去现场才行
84785016
2022 09/21 22:34
电子税务局不行吗
84785016
2022 09/21 22:35
如果核定印花税可以电子税务局还是要到现场税局?需要哪些资料怎么申请需要看合同吗?
小锁老师
2022 09/21 22:38
您好,因为是之前月份的错误,所以需要去现场,然后补的话,需要有合同
84785016
2022 09/21 22:46
1是不是除了财务报表可以电子税务局更正其他有错要到税务局?合同是要复印件给备案吗?2如果核定他会看之前报过的按次申报的印花税记录吗?我之前报的三次是购销合同,一次报错了是加工承揽合同,问题不大吧?到时可以核定按购销合同来作为印花税税目吗?
小锁老师
2022 09/22 00:11
其他是需要去现场的
小锁老师
2022 09/22 00:12
合同是复印件备案
小锁老师
2022 09/22 00:12
他会看到你申报的记录,错了一两次没事的
小锁老师
2022 09/22 00:12
核定也是购销合同
小锁老师
2022 09/22 00:12
请问一下理解了吗
84785016
2022 09/22 06:42
1哦那会要求看之前按次申报的合同复印件吗2核定按购销合同的话需要哪些资料怎么去核定?3核定了购销合同的印花税是不是就是作为主营业务收入来作为计税依据,比如我开票10万就只交收入这一块印花税是吗?成本进项的不需要另外去交吧?是不是只交一快(种)税?麻烦老师一一回答回答谢谢4比如我进项成本费用票7万不需要交印花税吧?
小锁老师
2022 09/22 11:55
税务机关会看这些印花税的合同
小锁老师
2022 09/22 11:55
核定的话是税务机关,他们核定按照核定的话是税务机关他们核定的,按照你的收入一定比例
小锁老师
2022 09/22 11:55
何定了购销合同,不仅是销售成本进项,也需要缴纳印花税
小锁老师
2022 09/22 11:55
进项票是需要的,需要缴纳