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在做建筑服务类公司的账务时,8月某个项目应收款是10万,9月收到这笔款,收入是应该确认在几月呢
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速问速答同学你好,实际操作中,按开票来确认收入,如果8月开了发票,就8月确认收入,如果9月开了发票,就9月确认收入。建议9月再确认收入处理。
2022 09/21 22:41
84784982
2022 09/21 22:42
那如果有很多项目,这样确认收入不就会很乱吗
84784982
2022 09/21 22:43
那相应的成本要怎么确认
王雁鸣老师
2022 09/21 22:47
同学你好,如果有很多项目的话,这样确认收入确实有点乱,不过,如果没有开具发票就确认收入了,那就存在一个是否按确认的收入缴纳增值税的问题,如果按无票收入申报增值税,那么等开具发票后,再申报无票收入负数,有可能电子税务局不通过的,还要到税务局去做非正常申报,那不是更麻烦。
王雁鸣老师
2022 09/21 22:47
同学你好,如果按我说的开票确认收入,成本可以暂估处理。
84784982
2022 09/21 22:51
但是我这边是内账,有些可能走的是私账,没有开票
84784982
2022 09/21 22:52
如果有些款项是走私账,不开票,当月是按照实际收到的款来确认收入吗
王雁鸣老师
2022 09/21 22:57
同学你好,如果是内账的话,那就另当别论了,直接按应收确认收入,按应付确认成本就行了。不是按实际收到的款确认收入的。
84784982
2022 09/21 23:09
如果这样的话,应收款里的有一部分款可能收不回来,到时候那个收入不是确认多了吗,这种情况要怎么办呢
王雁鸣老师
2022 09/21 23:10
同学你好,是的,确实确认多了,这种情况下,把收不回来的欠款转营业外支出处理。
84784982
2022 09/21 23:14
但是如果按照当月实际收到的款来确认收入不是会更好吗
王雁鸣老师
2022 09/21 23:16
同学你好,这样的话,就不知道应收是多少了。