问题已解决

老师您好,上月收到差旅费发票,做了一笔:管理费用-差旅费905.66 应交税费-应交增值税-进项税额 54.34 贷:银行存款 960 但是这笔款一直没付 这个月做8月账的时候银行存款不一致,我该怎么调账?

84784968| 提问时间:2022 09/22 01:37
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
泡泡酱老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好 8月份你实际支付的时候, 如果你支付的金额比上个月入账的多,需调账 借:管理费用 (差额) 贷:银行存款 如果你支付的金额比上个月入账的少,需调账 借:银行存款 贷:管理费用
2022 09/22 01:58
84784968
2022 09/22 02:15
这样做的话。管理费用-差旅费为负数对吗?
泡泡酱老师
2022 09/22 19:47
您好,如果你这么调账,管理费用-差旅费是负数
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~