问题已解决

请问,我们是销售方,去年开过票购买方,今年8月份他们忘了又让我们开一张一模一样的票给她们,我们在8月份已经申报了,这个票是购买方红冲还是我们红冲呢?

84785031| 提问时间:2022 09/23 15:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,只能销售方来红冲的。
2022 09/23 15:32
84785031
2022 09/23 16:29
如果购买方抵扣了呢
郭老师
2022 09/23 16:30
购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票。
84785031
2022 09/23 16:31
购买方如果没有抵扣呢
郭老师
2022 09/23 16:32
发票退回去,销售方自己开红字信息表,自己开红字发票。
84785031
2022 09/23 16:34
我们就是销售方,
郭老师
2022 09/23 16:35
只能销售方开负数发票。
84785031
2022 09/23 16:36
就是说如果购买方认证抵扣了,那么就是购买方填信息表给销售方,销售方红冲。如果没有认证,那么就是销售方自己填信息表,自己红冲?
84785031
2022 09/23 16:36
那我增值税已经申报了,怎么办
郭老师
2022 09/23 16:38
是的是的, 红冲你的收入就是了,影响这个月的销售额,你在这个月开负数发票,这个月的正数销售额加上负数销售额合计一块儿填写啊。
84785031
2022 09/23 16:54
那就是影响这个月是吗
郭老师
2022 09/23 16:55
对的,是的,是这么理解的。
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