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84784969| 提问时间:2022 09/23 18:45
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晓诗老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师
学员你好 1固定资产账面价值=120  计税基础=100  产生应纳税暂时性差异 20  借:所得税费用 5    贷:递延所得税负债 5 2其他权益工具投资账面价值=550  计税基础=600  产生可抵扣暂时性差异50 借:递延所得税资产 12.5    贷:其他综合收益 12.5 3应纳税所得额=3000+200-20=3180   应交所得税=3180*25%=795 借:所得税费用 795   贷:应交税费-应交所得税 795
2022 09/23 19:01
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~