问题已解决
老师,专项资金未收到,项目已完成, 可以这样做分录吗? 借应付账款 贷专项应付款—项目—材料费专项 收到专项资金 借银行存款 贷应付账款 结转专项资金 借专项应付款 贷营业外收入
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速问速答你好,是可以的, 没问题
2022 09/25 16:33
84785011
2022 09/25 16:38
老师自筹部分怎么做
84785011
2022 09/25 16:40
收到自筹资金
借银行存款
贷应付账款
借库存商品
贷应付账款—项目—自筹
易 老师
2022 09/25 16:42
自筹资金使用没有特别不一样台账登记就可以了,如固定资产投入,同学您好,借:在建工程贷:银行存款,借:固定资产, 贷:在建工程,借:管理费用,贷:累计折旧
84785011
2022 09/25 16:51
老师自筹部分是做服装和装修办公室
84785011
2022 09/25 16:53
服装制作
借库存商品
贷应付账款
装修
借管理费用—装修费
贷应付账款
84785011
2022 09/25 16:54
老师自筹部分需要表明吗?项目要求有自筹部分
易 老师
2022 09/25 17:06
说了,不需要单独账务的,台账登记一下达到补助项目验收标准即可
84785011
2022 09/25 17:08
老师自筹部分审计要求做出来
这样做可以吗?
借管理费用—装修费
贷专项应付款—项目—自筹
借专项应付款—项目—自筹
贷应付账款
易 老师
2022 09/25 17:20
你好,不太可以理解的, 自筹一般不放专项应付款的 ,用表格台账做一下更简便些