问题已解决

老师成本暂估,下次成本发票来了,金额要对不上,多了,这多出来的金额结转一下呢?还是要冲红以前是结转成本凭证,重新做分录,

84784961| 提问时间:2022 09/27 12:29
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 多暂估了吗 按照收到的发票红冲
2022 09/27 12:29
84784961
2022 09/27 12:30
是少暂估了,
朴老师
2022 09/27 12:33
那就多暂估一点哦
84784961
2022 09/27 12:36
6月暂估金额是50万,6月已经结转成本50万的,9月发票开来62万,那差额12万,怎么去多暂估啊?
朴老师
2022 09/27 12:39
借库存商品 贷应付账款暂估
84784961
2022 09/27 12:40
您的意思是9月份收到发票再做一笔差额暂估吗?
84784961
2022 09/27 12:41
我们是市政建筑公司
朴老师
2022 09/27 12:48
对的 只能这样操作了
84784961
2022 09/27 13:38
9月份做一笔暂估-差额部分,然后冲红6月份的暂估和9月份的暂估,然后做正确的发票金额吗?
朴老师
2022 09/27 13:43
同学你好 对的 是这样的
84784961
2022 09/27 13:44
那成本结转要冲红吗?,还是补一笔
朴老师
2022 09/27 13:48
同学你好 对的 这个要红冲的
朴老师
2022 09/27 13:49
同学你好 如果成本没有多结转或者少结转就不用红冲
84784961
2022 09/27 13:50
6月份也是按50万元结转的
朴老师
2022 09/27 13:52
同学你好 那就不用冲
84784961
2022 09/27 13:54
那9月份做一笔差额部分成本结转
朴老师
2022 09/27 14:01
同学你好 对的 直接结转就可以了
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