问题已解决
4月份我给客户开的票,客户抵扣了,9月需要红冲,客户开了红字信息表给我,那么我开具的销项负数发票留我这里还是给客户,
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你好,需要给客户的。
2022 09/27 20:33
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2022 09/27 20:35
我又重新开具了新的发票,发票联和抵扣联已经给客户了,请问,销项负数发票也需要给他抵扣联和发票联吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:35
是的是的,是这么做的。
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2022 09/27 20:37
那么我留下的负数发票第一联和重新开具的第一联包括工资信息表需要放在红冲的这笔凭证后面吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:37
对的,是的,是这么做的。
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2022 09/27 20:38
重新开具的是不是需要重新入账做凭证
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:39
对的,是的,需要重新做收入的。
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2022 09/27 20:41
那红冲这笔凭证后面附的单据是,红字信息表和负数第一联和蓝字第二联第三联,对吗
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:47
蓝字发票他第二三联不用退回来的,你只需要根据红色信息表和负数发票来做。
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2022 09/27 20:48
好的,红冲凭证只放负数第一联和红字信息表
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:49
你好是的,是这么做的。
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2022 09/27 20:50
如果客户退回了蓝字第二三联,是不是就不需要给客户负数发票
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/27 20:50
对的是的,不用给的。二三联不需要拿来做账,自己留存。