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增值税月底的处理分录??月底进项销项差需要转入转出未交增值税吗??缴增值税的会计分录??详细的写一下可以吧老师???进项转出,需要先做一下进项,在转出,然后进成本费用吗

84784974| 提问时间:2022 09/28 12:32
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2022 09/28 12:35
郭老师
2022 09/28 12:36
第一个结转销项,第二个结转进项,第三个结转需要缴纳的增值税。
84784974
2022 09/28 12:43
有没有不做结转进项,销项的,直接缴纳增值税的时候。借:应交税费_未交增值税  贷银行。。。然后年末结转进项销项啊
84784974
2022 09/28 12:43
也就是说平时月底他们都有余额
郭老师
2022 09/28 12:43
你好,年末怎么结转销项的?
84784974
2022 09/28 12:47
我们来了个经理意思平时不结转,让进项,销项都有余额。然后缴费直接坐到未交增值税里面。也有余额,说是年末结转就行。。哎,说的我们做的都不对
郭老师
2022 09/28 12:47
你好,年末月末结转都可以的,但是你们结转的就不对,你结转到了未交增值税里面直接不是吗。
郭老师
2022 09/28 12:47
平时结转需要缴纳的增值税体现不出来。
84784974
2022 09/28 12:47
有没有关于增值税月底处理的文件啊
郭老师
2022 09/28 12:48
没有税收文件的。可以看下学堂一般纳税人的实操
84784974
2022 09/28 12:52
好的谢谢,说不通也是气人
郭老师
2022 09/28 12:56
不用客气,工作愉快。
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