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工程还没结算,向甲方开工程款发票,并收款,成本现在不够,这个收款先记入预收账款吗?还是根据现有的成本倒推收入,先结转一部分收入?怎么做?

84785000| 提问时间:2022 09/28 14:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们是根据什么来确认收入的?完工进度吗?如果是的话,你看一下有完工进度吗?如果有的话,你可以做收入结转,成本的时候可以暂估。
2022 09/28 14:17
郭老师
2022 09/28 14:17
没有完工进度,做到预收账款或者是工程结算都可以。
84785000
2022 09/28 14:24
有完工进度,请问开工程款发票时怎么账务处理?
郭老师
2022 09/28 14:26
你好,借银行存款贷工程结算应交税费、应交增值税销项 有了完工进度,借工程结算贷主营业务收入。
84785000
2022 09/28 14:28
我们还没结算呢,刚开工不久
郭老师
2022 09/28 14:28
你好,把银行存款改成应收账款。
84785000
2022 09/28 14:32
现在是成本不够,你刚刚提到暂估是怎么操作?
郭老师
2022 09/28 14:33
借主营业务成本贷应付账款,或者是借工程施工贷应付账款,借主营业务成本贷工程施工。
84785000
2022 09/28 14:50
现在我们要预收25万工程款,成本总共才10万,总觉得哪里不对
郭老师
2022 09/28 14:55
你好,你的收入成本不匹配。
84785000
2022 09/28 14:56
我知道,就是问怎么处理?
郭老师
2022 09/28 14:56
借主营业务成本贷应付账款,或者是借工程施工贷应付账款,借主营业务成本贷工程施工。未读 2022-09-28 14:33
郭老师
2022 09/28 14:57
这里不有了吗?你补上一个不就可以了。
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