问题已解决

麻烦老师看看税务师这道简答题,进行解释

84784971| 提问时间:2022 09/29 08:52
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应收账款29000贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本(红字)借应交税费应交增值税(销项税额抵减)
2022 09/29 09:03
84784971
2022 09/29 09:14
老师可以列出计算过程,对应分录吗
小林老师
2022 09/29 09:18
您好,借应收账款29000贷主营业务收入29000/1.09,应交税费应交增值税, 借主营业务成本(红字)借应交税费应交增值税(销项税额抵减)12000*0.4*0.09/1.09
84784971
2022 09/29 09:24
29000-12000,老师,不是差额计税吗
小林老师
2022 09/29 10:22
您好,是的,结果就是差额,
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