问题已解决
老师,3月做了应付暂估,5月来了发票是只冲应付暂估呢,还是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估
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速问速答把暂估的那笔分录红冲,再按发票入账。
2022 09/29 11:54
84785002
2022 09/29 12:19
是冲3月凭证借:原材料,贷:应付账款暂估,再做借:原材料,应交税金-进项税额,贷:应付账款是吗?
玲老师
2022 09/29 12:27
对的,这样处理就是正确的。这两笔分录都在五月份做。
84785002
2022 09/30 09:41
老师,我认为,我的材料是3月到的,3月应该是做借:原料料,贷:应付账款-暂估
玲老师
2022 09/30 09:56
对,3月 收到材料就入账是对的 就是暂估,收到发票时再冲这个暂估