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老师,员工交来买社保,怎样做分录?

84785008| 提问时间:2022 09/29 18:41
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速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好 借:银行存款 贷:其他应付款
2022 09/29 18:42
84785008
2022 09/29 18:43
怎样冲平其他应付款?
84785008
2022 09/29 18:43
怎样冲平其他应付款?
刘艳红老师
2022 09/29 18:46
你前面交社保是怎么做的账了?
84785008
2022 09/29 18:48
借:管理费社保,其他应收(个人部分),贷:银行
刘艳红老师
2022 09/29 18:51
你可以这样做, 借其他应收款--代缴社保费, 贷银行存款,收到款项, 借银行存款, 贷其他应收款--代缴社保费
84785008
2022 09/29 18:53
前面不是用了其他应付科目?
84785008
2022 09/29 18:54
做工资已经扣掉个人部分
刘艳红老师
2022 09/29 18:54
这样做更好点,比用其他应付好。
84785008
2022 09/29 18:56
交社保不用理,直接按照银行流水做,这个收钱做多一个分录,对吗?
刘艳红老师
2022 09/29 18:56
是的,就是你说的这个意思
84785008
2022 09/29 19:02
老师,这样做吗?
84785008
2022 09/29 19:05
其他应收个人部分有783.09元余额在借方,怎样冲平?应付职工薪酬做平?
刘艳红老师
2022 09/29 19:05
是的,这样也可以的,
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