问题已解决
上月暂估入库的商品,上月销售了结转了成本,这个月收到发票,比暂估价格高,怎么做分录
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速问速答你好,咱暂估的时候是
借主营业务成本。贷应付账款暂估,然后现在这个月的话可以
借应付账款暂估,贷主营业务成本,反冲掉,然后重新按照发票入账就可以了。
2022 09/30 10:20
李霞老师
2022 09/30 10:20
重新入账的话,就是借库存商品,借应交税费、应交增值税进项税额贷银行存款,然后借主营业务成本贷库存商品。