问题已解决
我们公司是做混泥土的,接手了其他公司的一个项目,接手之前我们公司要把前期发生的应收账款付清,然后付清的这一笔应收账款又作为我们公司的应收账款,会计账务处理应该怎么做呢?
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速问速答 你好; 那这部分 不是你公司完工的; 那不应该是你的收入哦; 对方 之前公司做收入了吗
2022 09/30 11:21
84784967
2022 09/30 11:24
是的,我们要先付清对方的那笔收入,然后这一笔收入又转为我们公司的应收账款
meizi老师
2022 09/30 11:27
你好; 那这个收入到底是对方做; 还是你来做; 因为考虑谁来报税哦
84784967
2022 09/30 11:32
我们来做,但是要先私户付给对方这笔应收,然后转作我们的应收
meizi老师
2022 09/30 11:40
你好; 私户这个给对方 ;那后面是你们来开票给客户吗 ? 借应收账款 贷主营业务收入; 销项税; 借银行存款贷应收账款 。
84784967
2022 09/30 11:46
是的,私户先付清这笔应收,然后作为我们的应收开票给客户
84784967
2022 09/30 11:47
私户付给对方的会计分录应该怎么做?
meizi老师
2022 09/30 11:52
你好 ; 这个业务实际是你公司完成的 嘛 ; 那你就这样来挂 ; 借 其他应收款 贷其他应付款 ; 你这样相当于在过账的哦
84784967
2022 09/30 14:15
那这两个科目怎么平帐?
meizi老师
2022 09/30 14:21
你好; 这个本身就是 你私户转给对方 ; 对方在给你 ; 那客户 应该给你 才对的; 不然你科目不平的