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我公司农业公司,现收到香蕉产业园项目资金,用这笔款购土壤改良农药,水肥一体化设备(滴灌),支付地租,怎样做分录

84784963| 提问时间:2022 09/30 11:33
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;     你们是 什么准则的   ;这样好判断科目 ;是属于种植业吗   
2022 09/30 11:38
84784963
2022 09/30 12:16
是的,种植业
meizi老师
2022 09/30 12:30
你好; 计入   种植业生产成本科目去 核算哈   
84784963
2022 09/30 12:55
收到专项款:借:银行  贷:其他应付专项款      购土壤改良农药:借:原材料 -产业项目土壤改良农药   贷:银行   购:水肥一体化设备   借:在建工程-项目水肥一体化设备   贷:银行    (完工后转:固定资产)地租:借:生产成本,贷银行是这样做么,怎样转出,其他应付专项款
meizi老师
2022 09/30 13:03
 你好;  参考这个; 比如     实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
84784963
2022 09/30 13:33
这个项目产业园是政府补助一部分,自筹一部分。,转入资本公积,到时怎样摊销,到时产生收益摊销成本,怎样做分录
meizi老师
2022 09/30 14:09
你好 ;       摊销是正常分摊哈 ;最终你的 在建工程的 总额是  固定的金额的  
84784963
2022 09/30 14:13
可以做营业外收入么
meizi老师
2022 09/30 14:21
 你好;  专项应付账款 不走营业外收入科目哈; 参考上面步骤写  
84784963
2022 09/30 14:53
固定资产摊销生产成本么(在建工程完成)怎样做分录   借:生产成本  贷:计提折旧   专项应付款怎样转出,
meizi老师
2022 09/30 14:54
 你好; 要计成本去的;        你到时  没有形成的部分 可以冲成本费用的 ;     
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