问题已解决
郭老师,电子专用发票多开一张,怎么作废?麻烦把步骤写下,没操作过!
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速问速答你好,你开负数发票的。
2022 09/30 15:55
郭老师
2022 09/30 15:55
这个对方认证了没有。
郭老师
2022 09/30 15:55
点击红字信息表
进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表
填开红字信息表
点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开
输入冲红专票信息
选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步
点击上传
点击页面下方的上传
点击负数发票填开
返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开
点击电子专用发票负数
点击页面上方的增值税电子专用发票负数
导入红字信息表
勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
这个是对方没有认证的。
84785009
2022 09/30 15:57
我这边是小规模的,没给对方
郭老师
2022 09/30 15:58
你好,按照上面的来就可以。
84785009
2022 09/30 16:00
好的,非常感谢郭老师!
郭老师
2022 09/30 16:02
不用客气,工作愉快。
84785009
2022 09/30 16:05
点击下一步,上传,出现没有原票抄报信息,什么情况?
84785009
2022 09/30 16:07
出现以上,我上传了
郭老师
2022 09/30 16:08
你好,反复点发票修复试一下。
84785009
2022 09/30 16:09
点修复后,在可以上传了,谢谢老师
郭老师
2022 09/30 16:10
不用客气,工作愉快。