问题已解决
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答不做进项税转出吗?那我红冲账了,那增值税那块,我之前已经抵扣了的,不需要做转出吗
2022 09/30 16:43
84785039
2022 09/30 16:44
我收到别人的费用发票,我认证抵扣过了,现在是这个业务不需要了,对方要退款给我们,就等于当做没有发生这费用
84785039
2022 09/30 16:50
是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
84785039
2022 09/30 16:52
做账的话是不是借:某某费用 (红字负数)
应交税费-应交增值税-进项税额转出 (红字负数)
贷:应付账款 (红字负数)
潘潘老师
2022 09/30 16:29
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
潘潘老师
2022 09/30 16:49
你是己经抵扣了的哈,忽略了哈,你的事项需要进项税额转出。
潘潘老师
2022 09/30 16:52
是的同学,下月申报