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核定征收改为查账征收怎么建账呢,要求补齐22年三季度账。。只有应收账款,没有固定资产没有成本费用票,我该怎么入手

84784962| 提问时间:2022 09/30 16:27
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,咱如果说只有应收账款,也就是说借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费。嗯,然后没有别地的话,你如果没有成本费用的话,可以先暂估, 借主营业务成本贷应付账款暂估, 但是抓紧时间要准备一些相关的成本发票和费用发票,来做到账里面冲减这个暂估。
2022 09/30 16:35
84784962
2022 09/30 16:43
现在是中途要怎么建账??? 应收是以前已经开过票的
李霞老师
2022 09/30 16:48
你好,要求我们三季度来做的话,咱们的期初数据就是零,把三季度的收入、成本、费用相应的单据做到账务里面就可以。这个应收是不能牵扯以前的,因为以前的话核定咱就是走核定了,就不要再做到现在的凭证里了,而且这个专管员要求的也是我们三季度开始做的。 以前年度的就不用考虑了,而且没有成本费用的部分,咱可以先暂估成本就行。
84784962
2022 09/30 16:59
那以前的应收年底收回来 进入对公账户没有影响吗? 然后老板今天说下个月要转200万到个人账户也没有相关的合同票据
李霞老师
2022 09/30 17:02
你好,如果说转进来的钱,咱们在做凭证的话,相当于又要增加了收入了,那咱太不合适了。所以那个就不要体现在外帐上了,老板这样无缘无故地往外转钱的话倒是可以的,为什么可以呢?因为本身个体工商户的话,它就不具备法人资格,所以老板往外取的钱都是税后的钱,他可以直接转出去的。
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