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老师,报表里其他应收款为负数?怎么办
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速问速答你好,把它重分类到预收账款就可以的
2022 10/04 17:24
84785025
2022 10/04 17:25
是由于,社保计提但未缴纳,然后发放工资已扣除个人缴纳的那一部分
84785025
2022 10/04 17:25
调到预收账款的借方么?
84785025
2022 10/04 17:26
是税务里报送财务报表的时候,不填其他应收款负数,直接填预收账款借方么?
郭老师
2022 10/04 17:26
其他应收款放到其他应付款里面。
郭老师
2022 10/04 17:26
刚才看错了,看成了应收账款。
84785025
2022 10/04 17:30
其他应付款借方吧?
84785025
2022 10/04 17:31
是税务里报送财务报表的时候,不填其他应收款负数,直接填其他应收款借方么
郭老师
2022 10/04 17:35
其他应收款在贷方的话,你放到其他应付款贷方。
郭老师
2022 10/04 17:36
之所以会出现了负数,就是因为其他应收款在贷方有余额了。
84785025
2022 10/04 18:26
好的谢谢
郭老师
2022 10/04 18:42
不用客气,节日快乐