问题已解决

供应商在应付给我的月结款里,扣了应由下游赔给供应商的赔款,我作为对接供应商和下游的公司,确实应该由我来向供应商代付这个赔款,然后我再向下游。收回这个赔款。请问我应该怎么写会计分录?谢谢。

84784980| 提问时间:2022 10/04 19:25
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借:其他应收款,贷应付账款 借:银行存款,贷:其他应收款
2022 10/04 19:29
84784980
2022 10/04 19:34
如果代付给供应商10000元,收回下游9000元,余下的1000元由公司承担,请问会计分录怎么写?
易 老师
2022 10/04 19:38
借:其他应收款1000,贷应付账款 10000借:银行存款1000,贷:其他应收款1000
84784980
2022 10/04 19:44
借:银行存款1000,贷:其他应收款1000?是不是1000要改为9000?
易 老师
2022 10/04 20:17
不是,上面是两组分录的
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