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请问未交增值税借贷方余额不对,借方多出的部分该怎么调整?

84784967| 提问时间:2022 10/05 08:09
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 
2022 10/05 08:10
84784967
2022 10/05 08:15
如果不调整的话,具体应缴纳的增值税怎么计算清楚呢?
王超老师
2022 10/05 08:21
不调整的话,一般是差额造成的,比如金税盘是300万,申报表是300万零1分
84784967
2022 10/05 08:33
现在应该是借方余额654.51元,贷方余额4181.17元,科目余额这个是错的
王超老师
2022 10/05 08:39
可以的,那你用我的分录来调整的
84784967
2022 10/05 08:40
增值税这块有点蒙,可以告知具体应该怎么调整吗?谢谢
王超老师
2022 10/05 08:41
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 
84784967
2022 10/05 08:51
是把贷方多的那部分转到未交增值税的借方吗?那么借方多的该怎么转?
王超老师
2022 10/05 08:56
? 是转到转出多交增值税这个科目阿
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