问题已解决

老师,想请问,例如,我公司是7月份发了3.4.5月份的员工工资,那之前的会计在4.5月份都没做未发放工资的这笔分录在账面上提现出来?那我现在是要怎么补上呢?还是不用补,建筑公司,今年2月份刚开业的

84785026| 提问时间:2022 10/05 23:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,你在7月补计提3.4.5的工资就行,借:管理费用  贷:应付职工薪酬-工资
2022 10/06 11:16
84785026
2022 10/06 12:00
3.4.5.6月份都已经做了计提工资,我是问,前几个月都没发工资,7月份才一起把前面的3个月工资,一起发放,但是每个月的时候不是要做一笔分录是:摘要:未发放3.4月份工资,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款-每个员工的工资,需要这样做吗?老师
鲁老师
2022 10/06 12:01
是的同学,要这么做的
84785026
2022 10/06 12:08
那我现在怎么做啊,6.7月份都已经做账了,因为6月份会计辞职走了,我们公司的账就没人做,我又还在学习阶段,现在我稍微会了一些才整理账目,我们是7.30号发的3.4.5月份员工工资,那我现在怎么操作呢?老师,不会在同一个月把所有前几个月没发放工资在一张分录体现出来吧?还是直接做几笔凭证,3未发放工资,4月份未发放.5月份未发放
鲁老师
2022 10/06 12:55
如果你现在返回到3.45月去修改你要修改以前的报表了,方便点的话,你在7月份计提这笔3.4.5月工资就行
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~