问题已解决
请教老师,公户收到社**费151.76,怎么做会计分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,公户收到社**费151.76
借:银行存款,贷:应付职工薪酬—社保
借:应付职工薪酬—社保,贷:管理费用等科目
2022 10/06 10:55
84784980
2022 10/06 10:56
老师您好,后面还要带管理费用吗?这是为什么
邹老师
2022 10/06 10:57
你好,收到社**费,需要做之前计提和缴纳的相反分录
84784980
2022 10/06 10:58
好的,谢谢老师
邹老师
2022 10/06 10:58
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84784980
2022 10/06 10:59
之前会计9月底没有做计提工资,那我这个月要怎么操作?9月的凭证全都结账登账出报表了
邹老师
2022 10/06 10:59
你好,之前会计9月底没有做计提工资,这个月需要补做计提处理
84784980
2022 10/06 11:01
那日期是按实际日期还是要写9月份,我这边是电脑账,补计提工资分录需要怎么写,谢谢
邹老师
2022 10/06 11:01
你好,补计提工资分录是
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资