问题已解决

老师好,请教一下增值税抵扣问题 我们公司七八月份有欠税,上个月9月份进项多,把销项抵扣过多出来17976.32,图片上就是我这个月要报9月份的数据,那多出来这个17976.32怎么填写呢

84784966| 提问时间:2022 10/06 11:54
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你这个表是几月的呢?
2022 10/06 12:00
84784966
2022 10/06 12:10
这是这个月10月份的申报表,才准备报呢
家权老师
2022 10/06 15:11
怎么又是留抵,又是欠税的?
84784966
2022 10/06 16:12
老师,欠税是7月8月两个月的税进项不够,销项税大,不够抵扣,就没有交。 9月份销项不多,进项大,抵扣完9月份的剩17976.32, 也就是等于我们的留抵退税是17976.32元,那这个留底金额我们是需要抵扣之前的欠税,我现在怎么做,往哪里填, 是需要进项税额转出吗
家权老师
2022 10/06 16:17
留抵之前欠税的金额,得先去税局办理抵税申请,然后,在附表2 填第21行抵欠税
84784966
2022 10/06 16:25
留底欠税的数据我还没有申报呢,这个月申报了才有留底数据
家权老师
2022 10/06 16:32
我说的是基本的流程就那样哈
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